Orden de Compra. Nº4195-203-SE14 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE OBRA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-203-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
Proveniente de Licitación 4195-62-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112602
Tarros5Unidad no definidatarros de crema  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidatoalla nova  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
10151801
Semillas o almácigos de pimienta2Unidad no definidaalineo completo  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
50101539
Verduras congeladas8Unidadbolsa primavera  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52152102
Vasos para beber domésticos100Unidadvasos  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50101538
Verduras frescas12Unidadmata de lechuga  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101538
Verduras frescas5Unidadmorron  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50101634
Fruta fresca2Unidadjugos de limon  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50201709
Café instantáneo1Unidadcafe grande  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
14111705
Servilletas de papel5Unidadservilletas  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
24121803
Latas de bebida17Unidadbebida 3 lts  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.830 $ 33.830
50202304
Jugos y néctar envasados12Unidadjugos 2 lts  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50101538
Verduras frescas15Unidadtomate   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
50101636
Fruta estable sin refrigerar20Unidadpepinos  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50101538
Verduras frescas20Unidadpapas  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50101634
Fruta fresca5Unidadtarros de duraznos  $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
10101601
Pollos10Unidadpollos  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50101634
Fruta fresca10kilogramolimones  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
10151502
Semillas o almácigos de zanahoria10kilogramokgs de zanahorias  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
50202310
Agua mineral10Litroagua mineral  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
50171902
Salsa2Litroaceite  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
Total Neto $ 272.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 272.490

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.