Orden de Compra. Nº4195-255-SE10 "Adquisicion de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-255-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4195-97-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 9306,2
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social Sociedad Comercial Vera limitada
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mopas húmedas2Unidadtraperos  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
30181511
Inodoros4Unidadpastillas inodoros / gimnasio tac.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131615
Escobillones1Unidadescobillon/gimnasio lliuco  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
Detergentes surfactantes2Unidaddetergente kg.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Detergentes surfactantes2Unidadvim  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
12141901
Cloro Cl4Unidadcloro/gimnasio lliuco  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
12141901
Cloro Cl4Unidadcloro /gimnasio TAC  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPEROS/ GIMANSIO TAC  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF/GIMNASIO TAC  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131615
Escobillones2Unidadescobillones/gimansio tac  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
Bolsas de plástico2Unidadbolsas de basura  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Paños de limpieza2Unidadpaños de limpieza  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
12161902
Detergentes surfactantes2kilogramodetergentes /gimansio lliuco  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramodertegente / gimnasio LLiuco  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Cloro Cl2Litrocloro   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Paños de gamuza o guantes lavables2Parpares de guantes virutex  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
Total Neto $ 48.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.306
TOTAL OC $ 58.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.