Orden de Compra. Nº4195-310-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-252-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-310-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-252-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140577008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adriana Lucila
Razón Social ADRIANA LUCILA BERRÍOS CASANOVA
R.U.T. 7.811.754-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Adriana Lucila
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A QUICAVI IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A MONTEMAR IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A PUERTO FERNANDEZ IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A CHOEN IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A AUCHO IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A QUEMCHI URBANO IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
78111808
Arriendo de vehículos4UnidadVIAJE DESDE EDIFICIO CONSISTORIAL N°2 (DIDECO) A RIO NEGRO IDA Y REGRESO CON ESPERA   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 330.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.811.754-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.