Orden de Compra. Nº4195-386-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-338-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-386-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-338-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 22790,5
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL
Razón Social MIGUEL ANGEL VERA ULLOA
R.U.T. 10.200.229-6
Sucursal MIGUEL ANGEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas5UnidadPLUMILLAS LIMPIA PARABRISASPLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
80111613
Mano de obra temporal2UnidadREPARACIÓN NEUMÁTICOS CAMIÓNREPARACIÓN NEUMÁTICOS CAMIÓN $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE CAMARA NEUMÁTICO RETROEXCAVADORACAMBIO DE CAMARA NEUMÁTICO RETROEXCAVADORA $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
31201516
Cinta reflectiva15UnidadMETROS DE HUINCHA REFLECTANTE BICOLORMETROS DE HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTORINTERRUPTOR $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 119.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.790
TOTAL OC $ 142.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.200.229-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.