Orden de Compra. Nº4195-46-SE14 "adquisicion de materiales de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-46-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2014
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4195-62-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 43211,7
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141909
Fósforo P1CajaCAJA DE FOSFORO ( 10UN)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131603
Esponjas1UnidadESPONJA  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
47131502
Paños de limpieza8Unidadpaños de limpieza  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
12161905
Limpiadores con chorros de agua1UnidadQUIX  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidadpastillas inodoros PATO PURIFIC  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
47131805
Limpiadores de uso general5Unidadlustra muebles  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadVIRUTILLA  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
47121701
Bolsas de basura35Unidadbolsas basura  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
53131608
Jabones10Unidadjabones liquidos  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadVIM  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA PAPEL NOVA  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
12191501
Solventes aromáticos20Unidaddesodorante ambiental  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
12161902
Detergentes surfactantes10Unidadpoett  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131618
Mopas húmedas8Unidadtraperos  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidadlimpia vidrios  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47121802
Removedores10UnidadCERA LIQUIDA  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos12Litrolitros de cloro  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
Total Neto $ 227.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.212
TOTAL OC $ 270.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.