Orden de Compra. Nº4195-489-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4195-77-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-489-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4195-77-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4195-77-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 798319,39
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCAST E.I.R.L
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN CLAUDIO DIAZ CASTIL
R.U.T. 77.109.092-3
Sucursal DCAST E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadLa necesidad del municipio de adquirir servicio de mano de obra para construcción de sala HEPI Crianza en Avenida Jonstone al Lado Gimnasio Municipal y Cesfam.LOS TRABAJOS SER REALIZARAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL SERVICIO POSEE UNA GARANTIA DE 6 MESES POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681
Total Neto $ 4.201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.319
TOTAL OC $ 5.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.