Orden de Compra. Nº4195-491-SE12 "adquisicion de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-491-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2012
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4195-71-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 25297,55
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadPOETT  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadPaños de Limpieza  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
47131618
Mopas húmedas7UnidadTraperos  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
47131816
Desodorantes8Unidaddesodorante ambiental  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
14111703
Toallas de papel25UnidadTOALLA NOVA   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadCERA LIQUIDA  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
12161902
Detergentes surfactantes2kilogramoDETERGENTE X KGS.  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
12161902
Detergentes surfactantes2LitroCIF CREMA  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
12141901
Cloro Cl6Litrolt. de cloro  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4ParPares de guantes  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111704
Papel higiénico40Rollopapel higienico  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 133.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.298
TOTAL OC $ 158.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.