Orden de Compra. Nº4195-618-SE09 "adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-618-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-01-2010
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4195-97-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 22534
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social Sociedad Comercial Vera limitada
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30Rollopapel higienico  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111703
Toallas de papel15Unidadtoalla nova  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131805
Limpiadores de uso general4Unidadpoett aromatizante  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
12161902
Detergentes surfactantes4Unidadcif  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
12161902
Detergentes surfactantes4Unidadvim  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
47131618
Mopas húmedas6Unidadtraperos  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
12141901
Cloro Cl8Litrocloro   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131502
Paños de limpieza8Unidadpaños de limpieza  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
47131805
Limpiadores de uso general4Unidadlimpiavidrios  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general4Unidadlustra muebles  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadQuix  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadpastillas inodoros  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
24111503
Bolsas de plástico10Unidadbolsas de basura  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramokilogramo   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Parpares de guantes virutex  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
12131706
Cerillas1Cajacaja de fosforo  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
12191501
Solventes aromáticos15Unidaddesodorante ambiental  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
Total Neto $ 118.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.534
TOTAL OC $ 141.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.