Orden de Compra. Nº
4195-64-SE24
"
ARTICULOS DEPORTIVOS POR SUMINISTRO II
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4195-64-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DEPORTIVOS POR SUMINISTRO II
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4195-87-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Facturación
PEDRO MONTT 400
Comuna
Quemchi
Impuesto
186247,88
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PUBLIPRINTS EIRL.
Razón Social
SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL
R.U.T.
76.385.915-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PUBLIPRINTS EIRL.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161505
Balones de fútbol
8
Unidad no definida
POLERA SECADO RAPIDO BORDADA
POLERA SECADO RAPIDO BORDADA
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.280
$ 73.280
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
1
Unidad no definida
MALLA PERLON PARA ARCO BABY FURBOL
MALLA PERLON PARA ARCO BABY FURBOL
$ 67.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.143
$ 67.143
49161505
Balones de fútbol
5
Unidad no definida
BALON BABY FUTBOL
BALON BABY FUTBOL
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.210
$ 75.210
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
5
Unidad no definida
BALON BABY FUTBOL 5
BALON BABY FUTBOL 5
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.210
$ 75.210
49161505
Balones de fútbol
1
Unidad no definida
MALLA VOLEIBOL
MALLA VOLEIBOL
$ 58.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.739
$ 58.739
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
1
Unidad no definida
CONOS PLANOS
CONOS PLANOS
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.403
$ 18.403
49161505
Balones de fútbol
2
Unidad no definida
COLCHONETA INDIVIDUALES
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.446
$ 33.446
49161505
Balones de fútbol
2
Unidad no definida
TROFEO METALICO ENTRE 30 Y 40 CMS CON LEYENDA RECORDATORIA
TROFEO METALICO ENTRE 30 Y 40 CMS CON LEYENDA RECORDATORIA
$ 33.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.058
$ 67.058
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
88
Unidad no definida
MEDALLA CON GRABADO INCLUIDO
MEDALLA CON GRABADO INCLUIDO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.888
$ 184.888
49161505
Balones de fútbol
100
Unidad no definida
MORRALES DEPORTIVOS PERSONALIZADOS
MORRALES DEPORTIVOS PERSONALIZADOS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.300
$ 251.300
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
20
Unidad no definida
PETOS DEPORTIVOS ADULTO
PETOS DEPORTIVOS ADULTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.640
$ 75.640
Total Neto
$ 980.317
Descuento
$ 65
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.248
TOTAL OC
$ 1.166.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.