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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-67-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos de pintado dependencias del internado Mun |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4990-11067-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
120175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
marta gomez nail |
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Razón Social |
marta gomez nail
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R.U.T. |
12.028.599-8 |
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Sucursal |
marta gomez nail |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 575 | Metro Cuadrado | | trabajos de pintura en :
comedor y baño personal, cocina y lavadero, baños dormitorios alumnos, pasillo acceso dormitorios, dormitorios grandes damas, dormitorio mediano damas, dormitorios grandes varones, pasilll sala de estrar y pasilo acceso principal |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 632.500
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$ 632.500
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Total Neto
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$ 632.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.175
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$ 752.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.