Orden de Compra. Nº4195-709-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-514-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-709-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-514-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 175454,36
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS MAPUE SPA
Razón Social SERVICIOS MAPUE SPA
R.U.T. 76.802.554-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS MAPUE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1UnidadNOTEBOOK CON LICENCIA OFFICE PERMANENTE, SEGUN EETTNOTEBOOK CON LICENCIA OFFICE PERMANENTE, SEGUN EETT $ 502.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.772 $ 502.772
45111616
Proyectores de video1UnidadPROYECTOR, SEGUN EETTPROYECTOR, SEGUN EETT $ 362.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.872 $ 362.872
45111603
Pantallas de proyección1UnidadTELON PROYECTOR 100 PULGADAS, SEGUN EETTTELON PROYECTOR 100 PULGADAS, SEGUN EETT $ 57.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 923.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.454
TOTAL OC $ 1.098.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.