Orden de Compra. Nº4195-713-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-726-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-713-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-726-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL TRABAJO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA UNIDAD SOLICITANTE HA RECLAMADO Y NO REALIZARÁ RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO, POR LO CUAL, ES IMPOSIBLE REALIZAR EL PAGO.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heber Neira Salinas
Razón Social ROLANDO HEBER NEIRA SALINAS
R.U.T. 5.440.331-3
Sucursal Rolando Heber Neira Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento15UnidadEMPASTE DE ACTAS Y CERTIFICADOS SESIONES CONCEJO MUNICIPAL (TRABAJOS DEBEN SER REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.136.567-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.440.331-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.