Orden de Compra. Nº4195-746-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-558-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-746-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-558-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 20607,4
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA VERONICA TELLEZ ALVARADO
Razón Social IRMA VERÓNICA TÉLLEZ ALVARADO
R.U.T. 9.987.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRMA VERONICA TELLEZ ALVARADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos8PaqueteQUEQUE 500 GRS  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
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Servicios de distribución de alimentos2UnidadNESCAFE LIOFILIZADO FINA SELECCION 200 GRS  $ 14.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
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Servicios de distribución de alimentos4UnidadMANGA VASOS POLIPAPEL (50 UND)  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
93131607
Servicios de distribución de alimentos4UnidadPAQUETE SERVILLETAS 100 UND  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
93131607
Servicios de distribución de alimentos2kilogramoAZUCAR  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
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Servicios de distribución de alimentos4PaqueteCUCHARAS PLASTICAS (50 UND)  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
93131607
Servicios de distribución de alimentos12PaqueteGALLETAS 180 GRAMOS  $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
Total Neto $ 108.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.607
TOTAL OC $ 129.067


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.987.351-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.