|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4196-144-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COMBUSTIBLES ABRIL 2009 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4196-11041-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
|
|
R.U.T. |
69.230.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 400 |
|
Comuna |
Quemchi
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 400 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
82481893 |
|
Razón Social |
Sandra Lorena Oyarzun Vidal
|
|
R.U.T. |
12.595.341-7 |
|
Sucursal |
82481893 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101508
| Petróleo crudo | 532,84 | Unidad no definida | PETROLEO | PETROLEO |
$ 452,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.844
|
$ 240.886
|
|
| Gasolina | 572,88 | Unidad | GASOLINA DE 95 OCTANOS | GASOLINA DE 95 OCTANOS |
$ 551,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.657
|
$ 315.790
|
|
| Gasolina | 500,01 | Unidad | LTRO DE GASOLINA DE 93 OCTANOS | LTRO DE GASOLINA DE 93 OCTANOS |
$ 522,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.005
|
$ 260.804
|
|
|
Total Neto
|
$ 817.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 817.480
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.