Orden de Compra. Nº4196-373-SE14 "Mantencion Fotocopiadoras"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4196-373-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Fotocopiadoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4196-52-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación Pedro Montt 400
Comuna Quemchi
Impuesto 258726,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOK@R LTDA.
Razón Social SERVICIO TECNICO JOK@R LIMITADA
R.U.T. 76.293.566-k
Sucursal JOK@R LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaEscuela Mil Paisajes, Visita en terreno, kit de drum y cuchilla, reparacion unidad de revelador  $ 214.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.100 $ 214.100
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaEscuela Linda Vista, visita en terreno, kit de drum y cuchilla, reparacion unidad fusora  $ 224.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.100 $ 224.100
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaEscuela de Lliuco, Visita para diagnostico  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadDaem, cambio drum, cambio de cuchillas, cambio de rodillo de teflon sup, cambio de bujes, visita en terreno  $ 227.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.120 $ 227.120
44101501
Fotocopiadoras1UnidadEscuela Montemar, visita a terreno, kit de drum y cuchilla, mantencion general, reparación unidad imagen (2)  $ 338.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.200 $ 338.200
44101501
Fotocopiadoras1UnidadEscuela Aquelarre, visita a terreno, kit de drum y cuchilla, mantencion preventiva (2)  $ 328.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.200 $ 328.200
Total Neto $ 1.361.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.727
TOTAL OC $ 1.620.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.