Orden de Compra. Nº4196-383-SE23 "COLACIONES ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4196-383-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4196-16-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM
Comuna Quemchi
Impuesto 78004,5
Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Ester Valdebenito Fuentes
Razón Social MARÍA ESTER VALDEBENITO FUENTES
R.U.T. 9.130.557-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal María Ester Valdebenito Fuentes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo4Unidad no definidaCOLACIÓN 1, (PAN, CECINAS, QUESO, 2 FRUTAS, 1 YOGURT, 2 JUGOS 250 CC Y 1 BARRA DE CEREAL PARA ALUMNOS ESCUELA SANTA ROSA DE CHOEN  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
50221102
Harina de trigo125Unidad no definidaCOLACIÓN 1, (PAN, CECINAS, QUESO, 2 FRUTAS, 1 YOGURT, 2 JUGOS 250 CC Y 1 BARRA DE CEREAL PARA CORRIDA ESCOLAR Y CUADRANGULAR FUTBOL  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.750 $ 318.750
50221102
Harina de trigo32Unidad no definidaCOLACIÓN 1, (PAN, CECINAS, QUESO, 2 FRUTAS, 1 YOGURT, 2 JUGOS 250 CC Y 1 BARRA DE CEREAL PARA BABY FUTBOL Y PROVINCIAL BASQUETBAL  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
Total Neto $ 410.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.004
TOTAL OC $ 488.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.