Orden de Compra. Nº
4196-383-SE23
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COLACIONES ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4196-383-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4196-16-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Facturación
BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM
Comuna
Quemchi
Impuesto
78004,5
Dirección de Envío de la Factura
BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Ester Valdebenito Fuentes
Razón Social
MARÍA ESTER VALDEBENITO FUENTES
R.U.T.
9.130.557-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
María Ester Valdebenito Fuentes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221102
Harina de trigo
4
Unidad no definida
COLACIÓN 1, (PAN, CECINAS, QUESO, 2 FRUTAS, 1 YOGURT, 2 JUGOS 250 CC Y 1 BARRA DE CEREAL PARA ALUMNOS ESCUELA SANTA ROSA DE CHOEN
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
50221102
Harina de trigo
125
Unidad no definida
COLACIÓN 1, (PAN, CECINAS, QUESO, 2 FRUTAS, 1 YOGURT, 2 JUGOS 250 CC Y 1 BARRA DE CEREAL PARA CORRIDA ESCOLAR Y CUADRANGULAR FUTBOL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318.750
$ 318.750
50221102
Harina de trigo
32
Unidad no definida
COLACIÓN 1, (PAN, CECINAS, QUESO, 2 FRUTAS, 1 YOGURT, 2 JUGOS 250 CC Y 1 BARRA DE CEREAL PARA BABY FUTBOL Y PROVINCIAL BASQUETBAL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
Total Neto
$ 410.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.004
TOTAL OC
$ 488.554
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.