Orden de Compra. Nº4196-409-SE22 "MANTENCION Y REPUESTOS BUS MB 916 Y VOLARE W8"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4196-409-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPUESTOS BUS MB 916 Y VOLARE W8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4196-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2021 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO
Comuna Quemchi
Impuesto 218215
Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP
Razón Social HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS
R.U.T. 11.692.018-2
Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101504
Motores diesel1Unidad no definidaREPARACIÓN BUS MB 916, ESCUELA MONTEMAR, PATENTE: KHSW-74, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Nº 000035.  $ 725.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.500 $ 725.500
26101504
Motores diesel1Unidad no definidaREPARACIÓN BUS VOLARE W8, ESCUELA DE LLIUCO, PATENTE: CFVF-35, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Nº 000036  $ 423.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000
Total Neto $ 1.148.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.215
TOTAL OC $ 1.366.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.