Orden de Compra. Nº4196-48-SE21 "Mantención y reparación Fotocopiadoras."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4196-48-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación Fotocopiadoras.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4196-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO
Comuna Quemchi
Impuesto 132924
Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO
Razón Social CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO
R.U.T. 14.528.317-5
Sucursal CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaMantención y reparación Fotocopiadora Riso 231, 1 tambor y lamina de limpieza, 1 mantencion general multicopiadora, 1 catridge rizo EZ230, 1 visita terreno y diagnostico.  $ 403.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.600 $ 403.600
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaMantención y reparación RICOH MP 1900, 1 polvo revelador, 1 teflon fusor, 1 rodillo goma fusor, 1 lampara de calor, 1 rodillo fotoconductor, 1 rodillo de limpieza, 1 visita terreno y diagnostico, 1 mantención general ricoh mp 1900, 1 goma toma papel, 1 cambio bujes.  $ 296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
Total Neto $ 699.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.924
TOTAL OC $ 832.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.