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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4196-52-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-9-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4196-9-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
28148,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2010 |
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Proveedor |
SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA
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R.U.T. |
78.848.620-0 |
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Sucursal |
SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 2 | Unidad | GALON PEGAMENTO NEOPREN | GALON PEGAMENTO NEOPREN |
$ 10.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.924
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$ 20.924
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 8 | Unidad | PLANCHAS FORMICA BLANCA DE 1.22 X 2.44 CM (PARA PIZARRA BLANCA) | PLANCHAS FORMICA BLANCA DE 1.22 X 2.44 CM (PARA PIZARRA BLANCA) |
$ 12.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.504
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$ 100.504
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52131501
| Cortinas | 17 | Unidad | VARILLAS METALICAS PARA CORTINAS DE 1.80 CMS DE LARGO | VARILLAS METALICAS PARA CORTINAS DE 1.80 CMS DE LARGO |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.428
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$ 18.428
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52131501
| Cortinas | 34 | Unidad | SOPORTES PARA VARILLAS METALICAS SIMPLES | SOPORTES PARA VARILLAS METALICAS SIMPLES |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.296
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$ 8.296
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Total Neto
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$ 148.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.149
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$ 176.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.