Orden de Compra. Nº4197-357-CM18 "2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4197-357-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado programa Apoyo Gestion Nivel Local del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI
Comuna Quemchi
Impuesto 49,85
Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA
Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
2239-5-lp14
Impresoras de chorro de tinta1 (1360309 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD 1386784(1360309) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 265,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 265,00 US$ 265,00
Total Neto US$ 265,00
Descuento US$ 2,65
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 49,85
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 312,20


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.