Orden de Compra. Nº4197-55-SE13 "INSUMOS DENTALES (1)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4197-55-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4197-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI
Comuna Quemchi
Impuesto 14858
Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2013
TítuloDescripción
Avisar fecha y forma de envío al fono 65-691637 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151675
Kits de restauración dental10UnidadKIT DE SELLANTE DE FISURASKIT DE SELLANTE DE FISURAS $ 7.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200
Total Neto $ 78.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.858
TOTAL OC $ 93.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.