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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4197-62-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mantención camioneta CESFAM GLXH-27 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4197-3-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
12350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MECANICA Y ELECTRICIDAD HP |
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Razón Social |
HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS
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R.U.T. |
11.692.018-2 |
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Sucursal |
MECANICA Y ELECTRICIDAD HP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 4 | Unidad | MONTAJE DE 1 NEUMATICO | MONTAJE DE NEUMATICO |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | ALINEACIÓN Y BALANCEO (INCLUYE REPUESTOS E INSUMOS) | |
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Total Neto
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$ 65.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.350
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$ 77.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.