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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4197-8-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4197-11035-LE08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4197-11035-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
96764,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-02-2009 |
| Entrega | Coordinar envío con unidad de adquisiciones- Depto. Salud. (65) 691308 |
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Proveedor |
Soportevital Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA
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R.U.T. |
78.975.730-5 |
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Sucursal |
Soportevital Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42182005
| Oftalmoscopios o otoscopios o juegos de scopios | 2 | Unidad | | Otooftalmoscopio. |
$ 135.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 271.932
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$ 271.932
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42182005
| Oftalmoscopios o otoscopios o juegos de scopios | 1 | Unidad | | Otoscopio. |
$ 59.157,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.157
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$ 59.157
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42182302
| Mazos o martillos de reflejo | 2 | Unidad | | Martillo de reflejos. |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 4 | Unidad | | Balde a pedal. |
$ 32.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.200
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$ 131.200
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53121503
| Maletas individuales | 1 | Unidad | | Maletin impermeable para terreno. |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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Total Neto
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$ 509.289
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.765
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$ 606.054
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.