Orden de Compra. Nº4198-11011-SE08 "MATERIALES DE OFICINA COMGUAREJ.L.S"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición De Ejército La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4198-11011-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA COMGUAREJ.L.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4198-11006-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército La Serena - CGELSRN
Razón Social Comandancia Guarnición De Ejército La Serena
R.U.T. 61.972.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición De Ejército La Serena
R.U.T. 61.972.200-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina
Comuna La Serena
Impuesto 35519,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad SCOTCH 3 M DE 18X50 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
44111520
Almohadillas o protectores de superficies1Unidad CARPETAS DE CUERO COLOR NEGRO $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.319 $ 18.319
44121505
Sobres especiales500Unidad SOBRES TIPO AMERICANO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44121505
Sobres especiales100Unidad SOBRES SACO EXTRA OFICIO 30X40 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121506
Sobres estándar400Unidad SOBRES DE 1/2 OFICIO $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
44121604
Timbres y Sellos12Unidad TINTA PARA TAMPON ROJO $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.148
44121604
Timbres y Sellos12Unidad TINTA TAMPON AZUL $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.148
44121701
Lápiz pasta24Unidad LAPICERA DE PASTA PILOT AZUL Y ROJO $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección12Unidad LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44122011
Carpetas para archivos20Unidad CARPETAS TRANSPARENTE OFICIO RHEIM $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
55121618
Fundas de etiquetas50Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12Unidad STIC FIX EN BARRA GRANDE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
60121302
Cuchillo cartonero6Unidad CUCHILLO CARTONERO $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
60121518
Lápices de grafito12Unidad LAPIZ GRAFITO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912
60121535
Goma de borrar12Unidad GOMAS DE BORRAR $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.416
11151502
Fibras de nylon12Unidad FORROS AUTOADHESIVO PARA LIBRO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111530
Notas de papel autoadhesivo6Unidad POST-IT MEDIANO AMARILLO 654 $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad LIBROS DE ACTAS DE 200 HJS. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.024 $ 7.024
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Unidad RESMAS DE FOTOCOPIA OFICIO $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.640 $ 77.640
24141607
Separadores de cartón20Juego SEPARADORES OFICIO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
Total Neto $ 186.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.520
TOTAL OC $ 222.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.