Orden de Compra. Nº4198-8-OC07 "COMBUSTIBLE COMGUAREJ. L.S."
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición De Ejército La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4198-8-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2007
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE COMGUAREJ. L.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COMANDANCIA DE GUARNICION (INSPECCIONES Y REVISTAS).
Proveniente de Licitación 4198-14-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército La Serena - CGELSRN
Razón Social Comandancia Guarnición De Ejército La Serena
R.U.T. 61.972.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición De Ejército La Serena
R.U.T. 61.972.200-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina
Comuna -1
Impuesto 59874,0255
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERT KLAKOCAR ZARO
R.U.T. 6.970.630-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel765LitroDieselPETROLEO DIESEL $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.180 $ 315.126
Total Neto $ 315.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.874
TOTAL OC $ 375.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.