Orden de Compra. Nº4199-101-CM13 "ARTICULOS DE OFICNA PARA POLICLINICO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4199-101-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICNA PARA POLICLINICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13684,9305
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice X
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal Redoffice X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-24-LP09
Marcadores10 (10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 ; Código: ;Región : X $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
44122103
2239-24-LP09
Corchetes5 (18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores10 (44443) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 3B 1221 46480(44443) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 3B 1221 ; Código: ;Región : X $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
44121708
2239-24-LP09
Marcadores10 (46370) PIZARRAS Y ACCESORIOS ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG. NEGRO 500 48407(46370) PIZARRAS Y ACCESORIOS ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG. NEGRO 500 ; Código: ;Región : X $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
60105704
2239-24-LP09
Barras de pegamento libres de ácido12 (50073) ADHESIVO HENKEL BARRA LAVABLE 40 GR 52110(50073) ADHESIVO HENKEL BARRA LAVABLE 40 GR; Código: ;Región : X $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)1 (192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 192046(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : X $ 19.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.480 $ 19.480
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector12 (234118) CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml 234118(234118) CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml ; Código: ;Región : X $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.236 $ 7.236
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar100 (739730) SOBRE VIGAMIL ¼ OFICIO BLANCO 13 X 19 CM. UNIDAD 739730(739730) SOBRE VIGAMIL ¼ OFICIO BLANCO 13 X 19 CM. UNIDAD; Código: ;Región : X $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar300 (740124) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO BLANCO UNIDAD 740124(740124) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : X $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar200 (740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD 740150(740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : X $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 72.290
Descuento $ 264
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.685
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.