Orden de Compra. Nº
4199-102-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 4199-22-L106
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4199-102-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 4199-22-L106
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ARTICULOS ORTODONCIA CLINICA DENTAL POLIMONTT. * FACTURAR A "POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT, RUT 61.978.510-K" AVDA. DIEGO PORTALES Nº2300, PUERTO MONTT.
Proveniente de Licitación
4199-22-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
91200
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
R.U.T.
85.025.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152703
BARRA PALATINA MESIAL Nº39 3M UNITEK
3
Bolsa
BARRA PALATINA MESIAL Nº39 3M UNITEK
BARRA PALATINA MESIAL Nº39
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42152703
BARRA PALATINA MESIAL Nº43 3M UNITEK
3
Bolsa
BARRA PALATINA MESIAL Nº43 3M UNITEK
BARRA PALATINA MESIAL Nº43
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42152703
BARRA PALATINA MESIAL Nº45 3M UNITEK
3
Bolsa
BARRA PALATINA MESIAL Nº45 3M UNITEK
BARRA PALATINA MESIAL Nº45
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42152703
BARRA PALATINA MESIAL Nº47 3M UNITEK
5
Bolsa
BARRA PALATINA MESIAL Nº47 3M UNITEK
BARRA PALATINA MESIAL Nº47
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
42152703
BARRA PALATINA MESIAL Nº43 3M UNITEK
7
Bolsa
BARRA PALATINA MESIAL Nº43 3M UNITEK
BARRA PALATINA DISTAL Nº43
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
42152706
ARCOS NITI SUPERIOR 19X25 3M UNITEK
3
Bolsa
ARCOS NITI SUPERIOR 19X25 3M UNITEK
ARCOS NITI SUPERIOR 19X25
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
42152706
ARCOS NITI SUPERIOR 19X25 3M UNITEK
3
Bolsa
ARCOS NITI SUPERIOR 19X25 3M UNITEK
ARCOS NITI SUPERIOR 21X25
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
42152706
ARCOS NITI INFERIOR 18X25 3M UNITEK
3
Bolsa
ARCOS NITI INFERIOR 18X25 3M UNITEK
ARCOS NITI INFERIOR 18X25
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
42152706
ARCOS NITI INFERIOR 19X25 3M UNITEK
3
Bolsa
ARCOS NITI INFERIOR 19X25 3M UNITEK
ARCOS NITI INFERIOR 19X25
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
42152706
ARCOS NITI INFERIOR 21X25 3M UNITEK
3
Bolsa
ARCOS NITI INFERIOR 21X25 3M UNITEK
ARCOS NITI INFERIOR 21X25
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
Total Neto
$ 480.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 91.200
TOTAL OC
$ 571.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.