Orden de Compra. Nº
4199-149-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-7-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4199-149-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-7-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4199-7-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
78798,7
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-12-2012
Título
Descripción
FACTURAR A "POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL PUERTO MONTT", RUT. 61.978.510-K, AVENIDA DIEGO PORTALES N° 2300, PUERTO MONTT"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
2
Caja
JERINGAS DESECHABLES 10 CC, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA CRANBERRY O SIMILAR.
$ 4.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.860
$ 9.860
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
1
Unidad
SET ULTRACAL HIDROXIDO DE CALCIO.
$ 19.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
42151620
Limas o raspadores dentales
3
Unidad
SET LIMAS ESPACIADORES ENDODÓNTICOS COMPLETOS, MARCA MAILLEFER.
$ 4.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.190
$ 14.190
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
1
Unidad
PROTEMP CARTUCHO REPUESTO COLOR A3.
$ 47.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.300
$ 47.300
42151620
Limas o raspadores dentales
3
Unidad
SET LIMAS PROTAPER N° 21 MM., SERIE COMPLETA, MARCA MAILLEFER O SIMILAR.
$ 20.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.790
$ 62.790
42152457
Kits de cementado dental
3
Unidad
CEMENTO TEMPORAL FERMIN.
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
42152457
Kits de cementado dental
4
Kit
ADHESIVO LIQUIDO ONE COAT BONO, MARCA COLTENE O SIMILAR.
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
3
Kit
SILICONA DE ADICIÓN LIVIANA RAPIDA AZUL, MARCA 3M O SIMILAR.
$ 20.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
3
Kit
SILICONA DE ADICIÓN POTE, MARCA 3M O SIMILAR.
$ 20.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
1
Kit
UFI GEL, MARCA VOCO O SIMILAR.
$ 49.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.300
$ 49.300
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica
3
Litro
LIQUIDO FIJADOR RX, MARCA KODAK O SIMILAR.
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica
3
Litro
LIQUIDO REVELADOR RX, MARCA KODAK O SIMILAR.
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
Total Neto
$ 414.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.799
TOTAL OC
$ 493.529
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.