Orden de Compra. Nº4199-155-CM12 "INSUMOS PARA SOME."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4199-155-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SOME.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 5934,84
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecolab S.A.- sucursal
Razón Social ECOLAB S A
R.U.T. 96.604.460-8
Sucursal Ecolab S.A.- sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1 (211035) JABÓN ECOLAB NEUTRO CON GLICERINA CAJA 12 lt 211035(211035) JABÓN ECOLAB NEUTRO CON GLICERINA CAJA 12 lt; Código: ;Región : X $ 31.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.236 $ 31.236
Total Neto $ 31.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.935
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.