Orden de Compra. Nº4199-53-SE14 "INSUMOS DENTALES POLIMONTT"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4199-53-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIMONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 35970,8
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón6BolsaALGODÓN EN TORULAS, BOLSA DE 500 UNIDADES.ALGODÓN EN TORULAS, FORMA CILINDRICAS, BOLSA DE 500 UNIDADES. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 10BolsaHUINCHAS DE CELULOIDE.HUINCHAS DE CELULOIDES PARA MOLDEAR SOBRES CON 50 UNIDADES TRANSPARENTES. $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios2CajaFRESA PESSO N° 1.,FRESA PESSO N° 1, CAJA DE 6 UNIDADES METALICAS ESTERILIZABLES. $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios4CajaFRESA PESSO N° 2.FRESA PESSO N° 2, CAJA DE 6 UNIDADES METALICAS ESTERILIZABLES. $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.080 $ 21.080
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios3CajaFRESA PESSO N° 3.FRESA PESSO N° 3, CAJA DE 6 UNIDADES METALICAS ESTERILIZABLES. $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.810 $ 15.810
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 5CajaCERA ROSADA.CERA ROSADA VICTORY O SU EQUIVALENTE, CAJA DE 20 LÁMINAS. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 18CajaMICRO APLICADORES MEDIANOS.MICRO APLICADORES, CAJADE 100 UNIDADES (TUBO DE 100 UNID. PEQUEÑAS) $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per24CajaMASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES, CAJA DE 50 UNIDADES.MASCARILLAS DESECHABLES CON FILTRO, CAJA DE 50 UNIDADES. $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió50PaqueteEYECTORES DESECHABLES PARA SALIVA, PAQUETE DE 100 UNIDADES.EYECTORES DESECHABLES PARA SALIVA, PAQUETE DE 100 UNIDADES. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 189.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.971
TOTAL OC $ 225.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.