Orden de Compra. Nº
4199-80-CM15
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ADQ. ARTÍCULOS ESCRITORIO PARA POLIMONTT
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4199-80-CM15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ARTÍCULOS ESCRITORIO PARA POLIMONTT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
7938,5724
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
5
(1006001) ACCOCLIPS HAND PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 1024001
(1006001) ACCOCLIPS HAND PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: 80236;Región : X
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.325
$ 2.325
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas
6
(1006873) SACAPUNTA FABER CASTELL METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024873
(1006873) SACAPUNTA FABER CASTELL METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: 83279;Región : X
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.226
$ 2.226
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
3
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464;Región : X
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
24
(1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD 1025546
(1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD; Código: 19068;Región : X
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.552
$ 18.552
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
12
(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693
(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 99778;Región : X
$ 524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.288
$ 6.288
44121804
2239-4-LP14
Borradores
12
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825;Región : X
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
9
(1007944) LÁPIZ ARTEL BICOLOR HEXAGONAL UNIDAD 1025944
(1007944) LÁPIZ ARTEL BICOLOR HEXAGONAL UNIDAD; Código: 88600;Región : X
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 639
$ 639
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
24
(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978
(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ;Región : X
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito
12
(1008043) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº 2 C/GOMA UNIDAD 1026043
(1008043) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº 2 C/GOMA UNIDAD; Código: 10551;Región : X
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
Total Neto
$ 42.204
Descuento
$ 422
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.939
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 49.721
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.