Orden de Compra. Nº
4199-98-CM06
"
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de
$ 0
en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4199-98-CM06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Por catalogo Electrónico * FACTURAR A: POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT RUT 61.978.510-K AVDA. DIEGO PORTALES 2300 FONO 65-438016/438000
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región de los Lagos , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
15648,59
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rabie S.A.
Razón Social
JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T.
81.788.500-4
Sucursal
Rabie S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
DESINFECTANTE HARPIC LIMPIAMATIC AZUL LIMPIAMATIC AZUL
20
Unidad
DESINFECTANTE HARPIC LIMPIAMATIC AZUL LIMPIAMATIC AZUL
Código: ;Región : X
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.060
$ 14.060
14111703
TOALLA DE PAPEL ABOLENGO 40141 24 UNIDADES TOALLA 4014-1 x 24
6
Unidad
TOALLA DE PAPEL ABOLENGO 40141 24 UNIDADES TOALLA 4014-1 x 24
Código: ;Región : X
$ 4.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.736
$ 26.736
47131830
LUSTRAMUEBLE VIRGINIA VAINILLA LUSTRAMUEBL.VIRGINIA VAIN
20
Unidad
LUSTRAMUEBLE VIRGINIA VAINILLA LUSTRAMUEBL.VIRGINIA VAIN
Código: ;Región : X
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
47131501
PANO VIRUTEX ABSORBENTE LLEVE 3 PAGUE 2 PANO ABSORB.SUPPO LLE3/P2
20
Unidad
PANO VIRUTEX ABSORBENTE LLEVE 3 PAGUE 2 PANO ABSORB.SUPPO LLE3/P2
Código: ;Región : X
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
47131611
PALA VIRUTEX PLASTICA MANGO PLAST.C/MANG
5
Unidad
PALA VIRUTEX PLASTICA MANGO PLAST.C/MANG
Código: ;Región : X
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.505
$ 4.505
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL AROM F CITRICA AMB. F.CITRICA
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM F CITRICA AMB. F.CITRICA
Código: ;Región : X
$ 632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.320
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL AROM J LAVANDA AMB. J.LAVANDA
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM J LAVANDA AMB. J.LAVANDA
Código: ;Región : X
$ 632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.320
47131501
PANO PAMPA MULTIUSO 38 x 40 cm PANO PAMPA MULTIUSO 38X40
20
Unidad
PANO PAMPA MULTIUSO 38 x 40 cm PANO PAMPA MULTIUSO 38X40
Código: ;Región : X
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
Total Neto
$ 82.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 15.649
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 98.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.