Orden de Compra. Nº4199-98-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4199-98-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico * FACTURAR A: POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT RUT 61.978.510-K AVDA. DIEGO PORTALES 2300 FONO 65-438016/438000
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región de los Lagos , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15648,59
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rabie S.A.
Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T. 81.788.500-4
Sucursal Rabie S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
DESINFECTANTE HARPIC LIMPIAMATIC AZUL LIMPIAMATIC AZUL20UnidadDESINFECTANTE HARPIC LIMPIAMATIC AZUL LIMPIAMATIC AZULCódigo: ;Región : X $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.060
14111703
TOALLA DE PAPEL ABOLENGO 40141 24 UNIDADES TOALLA 4014-1 x 246UnidadTOALLA DE PAPEL ABOLENGO 40141 24 UNIDADES TOALLA 4014-1 x 24Código: ;Región : X $ 4.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.736 $ 26.736
47131830
LUSTRAMUEBLE VIRGINIA VAINILLA LUSTRAMUEBL.VIRGINIA VAIN20UnidadLUSTRAMUEBLE VIRGINIA VAINILLA LUSTRAMUEBL.VIRGINIA VAINCódigo: ;Región : X $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131501
PANO VIRUTEX ABSORBENTE LLEVE 3 PAGUE 2 PANO ABSORB.SUPPO LLE3/P220UnidadPANO VIRUTEX ABSORBENTE LLEVE 3 PAGUE 2 PANO ABSORB.SUPPO LLE3/P2Código: ;Región : X $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
47131611
PALA VIRUTEX PLASTICA MANGO PLAST.C/MANG5UnidadPALA VIRUTEX PLASTICA MANGO PLAST.C/MANGCódigo: ;Región : X $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.505 $ 4.505
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL AROM F CITRICA AMB. F.CITRICA10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM F CITRICA AMB. F.CITRICACódigo: ;Región : X $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL AROM J LAVANDA AMB. J.LAVANDA10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM J LAVANDA AMB. J.LAVANDACódigo: ;Región : X $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
47131501
PANO PAMPA MULTIUSO 38 x 40 cm PANO PAMPA MULTIUSO 38X4020UnidadPANO PAMPA MULTIUSO 38 x 40 cm PANO PAMPA MULTIUSO 38X40Código: ;Región : X $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 82.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 15.649
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 98.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.