Orden de Compra. Nº4199-99-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 0 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4199-99-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico * FACTURAR A: POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT RUT 61.978.510-K AVDA. DIEGO PORTALES 2300 FONO 65-438016/438000
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región de los Lagos , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 32700,52
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
TOALLA DE PAPEL ALIPSA 2 ROLLOS 280 m 2 ROLL.280 m.20UnidadTOALLA DE PAPEL ALIPSA 2 ROLLOS 280 m 2 ROLL.280 m.Código: 11726;Región : X $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.120
47131704
JABÓN BARIK LIQUIDO 5 LT JABON LIQ. 5 LTS. BARIK2UnidadJABÓN BARIK LIQUIDO 5 LT JABON LIQ. 5 LTS. BARIKCódigo: 86039;Región : X $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.648
47131824
LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS 500 cc GATILLO LIMPIAVIDRIOS TUTTI 500 CC GATILLO20UnidadLIMPIADOR TUTTI VIDRIOS 500 cc GATILLO LIMPIAVIDRIOS TUTTI 500 CC GATILLOCódigo: 84855;Región : X $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
47131810
LIMPIADOR CIF CREMA 750 cc LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF. PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO). DESPACHO SIN COSTO 20UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 750 cc LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF. PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO). DESPACHO SIN COSTO Código: 80715;Región : X $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
47131501
PANO VILEDA SUELO PISO SUAVE AMARILLO 59 x 50 cm PANO SUELO PISO SUAVE VILEDA 59X50 AMARILLO PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO20UnidadPANO VILEDA SUELO PISO SUAVE AMARILLO 59 x 50 cm PANO SUELO PISO SUAVE VILEDA 59X50 AMARILLO PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIOCódigo: 81539;Región : X $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760
47121701
BOLSA BIOMAS BASURA 70 x 90 10 UNIDADES PAQUETE DE 10 UNIDADES. DENSIDAD: 2.3 mm80UnidadBOLSA BIOMAS BASURA 70 x 90 10 UNIDADES PAQUETE DE 10 UNIDADES. DENSIDAD: 2.3 mmCódigo: ;Región : X $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
Total Neto $ 172.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 32.701
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 204.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.