Orden de Compra. Nº
4199-99-CM06
"
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de
$ 0
en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4199-99-CM06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Por catalogo Electrónico * FACTURAR A: POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT RUT 61.978.510-K AVDA. DIEGO PORTALES 2300 FONO 65-438016/438000
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región de los Lagos , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.030-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
32700,52
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
TOALLA DE PAPEL ALIPSA 2 ROLLOS 280 m 2 ROLL.280 m.
20
Unidad
TOALLA DE PAPEL ALIPSA 2 ROLLOS 280 m 2 ROLL.280 m.
Código: 11726;Región : X
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.120
$ 94.120
47131704
JABÓN BARIK LIQUIDO 5 LT JABON LIQ. 5 LTS. BARIK
2
Unidad
JABÓN BARIK LIQUIDO 5 LT JABON LIQ. 5 LTS. BARIK
Código: 86039;Región : X
$ 2.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.648
$ 5.648
47131824
LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS 500 cc GATILLO LIMPIAVIDRIOS TUTTI 500 CC GATILLO
20
Unidad
LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS 500 cc GATILLO LIMPIAVIDRIOS TUTTI 500 CC GATILLO
Código: 84855;Región : X
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.480
$ 16.480
47131810
LIMPIADOR CIF CREMA 750 cc LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF. PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO). DESPACHO SIN COSTO
20
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA 750 cc LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF. PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO). DESPACHO SIN COSTO
Código: 80715;Región : X
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
47131501
PANO VILEDA SUELO PISO SUAVE AMARILLO 59 x 50 cm PANO SUELO PISO SUAVE VILEDA 59X50 AMARILLO PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO
20
Unidad
PANO VILEDA SUELO PISO SUAVE AMARILLO 59 x 50 cm PANO SUELO PISO SUAVE VILEDA 59X50 AMARILLO PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO
Código: 81539;Región : X
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.760
$ 15.760
47121701
BOLSA BIOMAS BASURA 70 x 90 10 UNIDADES PAQUETE DE 10 UNIDADES. DENSIDAD: 2.3 mm
80
Unidad
BOLSA BIOMAS BASURA 70 x 90 10 UNIDADES PAQUETE DE 10 UNIDADES. DENSIDAD: 2.3 mm
Código: ;Región : X
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
Total Neto
$ 172.108
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 32.701
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 204.809
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.