Orden de Compra. Nº42-24-CM18 " SUR"
Recuerde que el responsable del pago es BANCO DEL ESTADO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 42-24-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Banco del Estado de Chile
Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE
R.U.T. 97.030.000-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Libertador Bernardo O´Higgins 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE
R.U.T. 97.030.000-7
Dirección de Facturación Alameda Libertador Bernardo O´Higgins 1111
Comuna Santiago
Impuesto 503,75
Dirección de Envío de la Factura Alameda Libertador Bernardo O´Higgins 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COINSA
Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A
R.U.T. 96.693.120-5
Sucursal COINSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(960) US$ 960,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 960,00 US$ 960,00
0
2239-7-lp14
 1 (1524877 )VIDEOPROYECTOR EPSON 2065 UNIDAD 1526877(1524877) VIDEOPROYECTOR EPSON 2065 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.693,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.693,98 US$ 1.693,98
Total Neto US$ 2.653,98
Descuento US$ 2,65
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 503,75
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 3.155,08


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.