Orden de Compra. Nº4200-11-CM10 "Jardin"
Recuerde que el responsable del pago es Obispado Castrense de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4200-11-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Jardin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obispado Castrense de Chile
Razón Social Obispado Castrense de Chile
R.U.T. 71.719.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av Los Leones
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Obispado Castrense de Chile
R.U.T. 71.719.200-1
Dirección de Facturación Av Los Leones
Comuna Providencia
Impuesto 4096,4
Dirección de Envío de la Factura Av Los Leones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire1 (679456) MANGUERA PETROFLEX UNIDAD 679826(679456) MANGUERA PETROFLEX UNIDAD; Código: MAN-JAREXVER1/2;Región : RM $ 21.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.560 $ 21.560
Total Neto $ 21.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.096
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.