Orden de Compra. Nº4201-10-SE12 "REPARACIONES EN ESCUELA CUYUNCAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-10-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-01-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EN ESCUELA CUYUNCAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mukarker
Razón Social MARIO ALEJANDRO MUKARKER MUKARKER
R.U.T. 6.958.883-2
Sucursal Ferreteria Mukarker
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRODILLOS DE ALGODON 12 CMRODILLOS DE ALGODON 12 CM $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLOS DE ALGODON DE 18 CMSRODILLOS DE ALGODON DE 18 CMS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHAS 2 1/2BROCHAS 2 1/2 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
24121802
Latas de pintura o barniz4GalónANTIOXIDO ROJOANTIOXIDO ROJO $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360
26121524
Alambre aislado o forrado50kilogramoKILOS DE ALAMBRE Nº18 GALVANIZADOKILOS DE ALAMBRE Nº18 GALVANIZADO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
31211604
Diluyentes para pinturas20LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaTINETAS PINTURA OLEO (BLANCO Y DAMASCO)TINETAS PINTURA OLEO (BLANCO Y DAMASCO) $ 58.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
Total Neto $ 312.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 312.010

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.