Orden de Compra. Nº4201-11552-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-11225-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-11552-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-11225-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4201-11225-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 12215,67
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mukarker
Razón Social MARIO ALEJANDRO MUKARKER MUKARKER
R.U.T. 6.958.883-2
Sucursal Ferreteria Mukarker
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151804
Alambre para grapar2Unidad KILOS DE ALAMBRE Nº18 GALVANIZADO $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076 $ 3.076
31151804
Alambre para grapar2Unidad KILOS DE ALAMBRE Nº16 GALVANIZADO $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076 $ 3.076
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad OLEO BRILLANTE BLANCO $ 7.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.513 $ 7.513
31211904
Brochas1Unidad BROCHA DE 2" $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
31211904
Brochas2Unidad BROCHAS DE 4" $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.058
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLOS DE ESPONJA DE 24 CMS. $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606 $ 1.606
31211904
Brochas1Unidad BROCHA DE 1" $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151 $ 151
46171501
Candados20Unidad CANDADOS CHINOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
46171501
Candados20Unidad CANDADOS CHINOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
60121251
Pintura al agua1Unidad LITRO LATEX NEGRO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
60121251
Pintura al agua2Unidad GALONES LATEX CORRIENTE COLOR LADRILLO. $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
60121251
Pintura al agua3Unidad GALONES LATEX CORRIENTE BLANCO.- $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.571 $ 11.571
Total Neto $ 64.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.216
TOTAL OC $ 76.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.