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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4201-156-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ÁRIDOS DESTINADOS A LA REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-125-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
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R.U.T. |
69.073.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
403370 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
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R.U.T. |
79.622.710-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 50 | Metro Cúbico | ARENA GRUESA | ARENA GRUESA |
$ 28.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.425.000
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$ 1.425.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 10 | Metro Cúbico | ARENA ESTUCO | ARENA ESTUCO |
$ 23.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.000
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$ 238.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 20 | Metro Cúbico | GRAVILLA 3/4 | GRAVILLA 3/4 |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 2.123.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 403.370
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$ 2.526.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.