Orden de Compra. Nº4201-274-AG26 "COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA TALLERES FOMIL 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-230-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-274-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA TALLERES FOMIL 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-230-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3774 del sistema FONDO EXTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 39391,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pudugv
Razón Social PUDU GREEN VITAMIN SPA.
R.U.T. 76.711.024-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pudugv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados40PackPACK DE JUGOS EN CAJA 200 ML. (PACK DE 6 UNIDADES)PACK DE JUGOS EN CAJA 200 ML. (PACK DE 6 UNIDADES) $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos173UnidadGALLETONESGALLETONES $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.145 $ 63.145
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC.AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber2BolsaREVOLVEDORES DE MADERA 14 CM. PAQUETE DE 1000 UNIDADESREVOLVEDORES DE MADERA 14 CM. PAQUETE DE 1000 UNIDADES $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS DE POLIPAPEL 250 CC.VASOS DE POLIPAPEL 250 CC. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 207.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.392
TOTAL OC $ 246.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.