Orden de Compra. Nº4201-310-SE15 "ARREGLO DE CARROCERIAS CAMION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-310-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ARREGLO DE CARROCERIAS CAMION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rorro
Razón Social MIGUEL DE LA CRUZ CUBILLOS RAMIREZ
R.U.T. 5.850.594-3
Sucursal El Rorro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2Unidad no definidaSOLDADURA 6011 3/32SOLDADURA 6011 3/32 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
40142323
Disco de ruptura10Unidad no definidaDISCO DE CORTE 4 1/2 FINODISCO DE CORTE 4 1/2 FINO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
30102201
Plancha de aleación ferrosa5Unidad no definidaPLANCHA LISA 3 MMPLANCHA LISA 3 MM $ 103.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.875 $ 519.875
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJAS FIERRO 100LIJAS FIERRO 100 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211802
Decapantes para pinturas y barnices1GalónGALON ANTICORROSIVOGALON ANTICORROSIVO $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON ESMALTE SINTETICO BLANCO GALON ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
Total Neto $ 575.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 575.435

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.