Orden de Compra. Nº4201-325-SE13 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SERV.GEN."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-325-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-10-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SERV.GEN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mukarker
Razón Social MARIO ALEJANDRO MUKARKER MUKARKER
R.U.T. 6.958.883-2
Sucursal Ferreteria Mukarker
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad no definidaMACHO COMBERT C/T 10 AMMACHO COMBERT C/T 10 AM $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
39101701
Tubos fluorescentes40Unidad no definidaTUBO FLUORESCENTE 36-40 WATTSTUBO FLUORESCENTE 36-40 WATTS $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
39111810
Interruptor de lámpara40Unidad no definidaPARTIDORESPARTIDORES $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
39101605
ampolletas fluorescentes20Unidad no definidaAMPOLLETAS 60 WATTSAMPOLLETAS 60 WATTS $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica6Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA 20 M 3MHUINCHA AISLADORA 20 M 3M $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
46182305
Cordón con autorecogida50Unidad no definidaCORDON 3 X 2,5CORDON 3 X 2,5 $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500
39121303
Cajas eléctricas4Unidad no definidaCAJA CHUQUI PLASTICACAJA CHUQUI PLASTICA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
39121402
Enchufes eléctricos4Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EMBUTIDOENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
15121520
Lubricantes de uso general13Unidad no definidaLUBRICANTE WD-40 155 GRS.LUBRICANTE WD-40 155 GRS. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300
Total Neto $ 165.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 165.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.