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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4201-548-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRENDAMIENTO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURA SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.Nº14970(11-09-2007)NOTA DE CREDITO Nº671(26-12-07)INDICANDO NUMERO CORRECTO DE CUOTA X CARGO FIJO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CUOTA 4/18 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,LICITACION Nº4201-12-LE07,DECRETO EXENTO Nº833(13-04-07 |
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Proveniente de Licitación
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4201-12-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curacaví
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R.U.T. |
69.073.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
17735,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA
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R.U.T. |
78.528.060-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Fotocopiadoras | CARGO FIJO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA XEROX SERIE URC667306 A CARGO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. |
$ 93.344,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.344
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$ 93.344
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Total Neto
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$ 93.344
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.735
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$ 111.079
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.