Orden de Compra. Nº4201-607-SE18 "ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL taller reparación camion"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-607-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL taller reparación camion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-59-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5362 del sistema fondo municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 234491,92
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131612
Gomas de repuesto1Unidad no definidaGUARDA BARROS DELANTERO GUARDA BARROS DELANTERO $ 64.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.935 $ 64.935
25181602
Chasis para camiones2Unidad no definidaGUARDA FANGO GUARDA FANGO $ 155.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.168 $ 310.168
24101501
Carretillas1Unidad no definidaPIZADERA COMPLETAPIZADERA COMPLETA $ 421.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.328 $ 421.328
25172907
Faro de vehículo1Unidad no definidaFARO DIRECCIONAL ESQ. RHFARO DIRECCIONAL ESQ. RH $ 26.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.911 $ 26.911
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO DE AIRE COMPLETO FILTRO DE AIRE COMPLETO $ 537.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.937 $ 537.937
26112004
Kits de reparación del embrague1Unidad no definidaPERFIL PERFIL $ 10.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.016
Total Neto $ 1.371.295
Descuento $ 137.127
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.492
TOTAL OC $ 1.468.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.