Orden de Compra. Nº4201-646-SE20 "SERVICIO PUBLICITARIO EN SEMANARIO DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-646-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PUBLICITARIO EN SEMANARIO DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Curacaví
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA AMBROSIO OHIGGINS 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7178 del sistema fondos municipales.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 90689,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el mauco
Razón Social CRISTIAN ARTEMIO JORQUERA LAGOS
R.U.T. 11.971.277-7
Sucursal el mauco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
Publicidad en periódicos1Unidad no definidaSERVICIO PUBLICITARIO EN SEMANARIO EL MAUCO MES DE SEPTIEMBRE 2020 EDICIONES 839-840-841-842. LICITACIÓN 4202-52-LE19.SERVICIO PUBLICITARIO EN SEMANARIO EL MAUCO MES DE SEPTIEMBRE 2020 EDICIONES 839-840-841-842. LICITACIÓN 4202-52-LE19. $ 477.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.312 $ 477.312
Total Neto $ 477.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.689
TOTAL OC $ 568.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.