Orden de Compra. Nº4201-736-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-518-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-736-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-518-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Curacaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5611 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 57689,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUYA!
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ESCOBAR SPA
R.U.T. 76.940.039-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUYA!
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería2CajaREMACHES POP 418 X 21 (100 CADA CAJA), SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA.  $ 8.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
27112801
Brocas6UnidadBROCA PARA METAL DE 5 MM, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIA.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadSELLO PARA LATA 11FC MARCA SIKA COLOR BLANCO, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIA.  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.800 $ 259.800
31162404
Grapas de ferretería1UnidadREMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA DE 3 A 6 MM MARCA FORCE SUPERIOR, SE ADJUNTA FOTOS DE REFERENCIA.  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
Total Neto $ 298.630
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 57.690
TOTAL OC $ 361.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.759.558-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.759.558-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.940.039-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.940.039-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.