Orden de Compra. Nº4201-790-AG25 "COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS CRECER EN COMUNIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-639-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-790-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS CRECER EN COMUNIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-639-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7349 del sistema FONDO EXTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 54150
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&B Suministros y Servicios
Razón Social G&B SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.862.443-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&B Suministros y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos12CajaGALLETAS SURTIDAS MINI 40 GRS. (CAJA DE 18 UNID.)GALLETAS SURTIDAS MINI 40 GRS. (CAJA DE 18 UNID.) $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50201713
Bolsitas de te3CajaCAJA DE TÉ 100 BOLSITAS (SUPREMO CEYLAN O SIMILAR SUPERIOR CALIDAD)CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS (SUPREMO CEYLAN O SIMILAR SUPERIOR CALIDAD) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201706
Café3CajaCAJA DE CAFÉ EN SACHET 96 UNID. APROXCAJA DE CAFÉ EN SACHET 96 UNID. APROX $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1CajaCAJA DE AZÚCAR EN SACHET 5 GRS.500 UNIDADES (IANSA O SUPERIOR CALIDAD)CAJA DE AZÚCAR EN SACHET 5 GRS.500 UNIDADES (IANSA O SUPERIOR CALIDAD) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadENDULZANTE LIQUIDO 400 MLENDULZANTE LIQUIDO 400 ML $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202310
Agua mineral17PackPACK DE 12 UNID. DE AGUA MINERAL 500 ML. SIN GASPACK DE 12 UNID. DE AGUA MINERAL 500 ML. SIN GAS $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico3PackCUCHARAS DE MADERAS BOLSA 100 UNID.CUCHARAS DE MADERAS BOLSA 100 UNID. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202304
Jugos y néctar envasados34PackPACK DE 6 UNID. DE JUGOS EN CAJITA 200 ML., SABORES PACK DE 6 UNID. DE JUGOS EN CAJITA 200 ML., SABORES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
14111705
Servilletas de papel6PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS 300 UNIDADESPAQUETE DE SERVILLETAS 300 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.150
TOTAL OC $ 339.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.