Orden de Compra. Nº4201-869-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-334-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-869-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-334-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4201-334-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 197585,18
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paola Andrea Musso Soza
Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
R.U.T. 13.254.738-6
Sucursal Paola Andrea Musso Soza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111518
Fichas500UnidadMICAS (300 OFICIO - 200 CARTAS)  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
14111606
Papel artístico o papel Kraft200UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAFT   $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINA METALICA (DIFERNETES COLORES)  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
23153412
Tijeras de guillotina1UnidadGUILLOTINA   $ 49.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.700 $ 49.700
43212105
Impresoras de láser2UnidadIMPRESORA LASER   $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.800 $ 147.800
44102801
Plastificadoras1UnidadTERMOLAMINADORA   $ 125.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.901 $ 125.901
44103504
Espirales de encuadernación500UnidadESPIRALES (300 ANCHOS - 200 ANGOSTOS) DE ENCUADERNACIÓN   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
52161516
Reproductor o grabador de DVD2UnidadREPRODUCTOR DE DVD   $ 34.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.802 $ 69.802
52161520
Micrófonos4UnidadMICROFONOS   $ 9.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.844 $ 38.844
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD2UnidadTELEVISORES 21 PULGADAS   $ 55.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.802 $ 111.802
52161511
Radios3UnidadRADIOS CD MP3 Y ENTRADA MICROFONO   $ 99.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.673 $ 299.673
Total Neto $ 1.039.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.585
TOTAL OC $ 1.237.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.