Orden de Compra. Nº4201-877-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-338-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-877-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-338-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4201-338-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 31905,18
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA   $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA OFICIO   $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
14111530
Notas de papel autoadhesivo28UnidadPOST-IT AMARILLO   $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.916 $ 6.916
14111525
Papel multiuso1UnidadCAJA DE OPALINA (BLANCO, CREMA, CELESTE, VERDE, AMARILLO)  $ 5.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.241 $ 5.241
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA CARTA   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOCH TAMAÑO STANDAR   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
44103103
Tóner3UnidadTÓNER HP LASER JET 12A  $ 35.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.424 $ 107.424
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadCAJA DE LAPICES TINTA AZUL PUNTA FINA   $ 5.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador1UnidadCAJA DE PLUMONES PARA PIZARRA AZUL   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES COLOR AMARILO, ROSADO, VERDE   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 167.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.905
TOTAL OC $ 199.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.