Orden de Compra. Nº4201-95-SE19 "MANTENCION CEMENTERIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-95-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CEMENTERIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-70-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 del sistema fondo municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 777563,03
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor areas verdes, aseo y ornato A.N.
Razón Social ANGEL LEONARDO NORAMBUENA FERREIRA
R.U.T. 13.209.671-6
Sucursal areas verdes, aseo y ornato A.N.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111705
Servicios de mantenimiento de cementerios1Unidad no definidaSERVICIO MANO DE OBRA MANTENCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO 2019 LICITACION 4202-70-LQ17SERVICIO MANO DE OBRA MANTENCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO 2019 LICITACION 4202-70-LQ17 $ 4.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.092.437 $ 4.092.437
Total Neto $ 4.092.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 777.563
TOTAL OC $ 4.870.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.