Orden de Compra. Nº4201-976-SE19 "BAÑO PORTÁTIL ACTIVIDAD 1° NOVIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-976-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra BAÑO PORTÁTIL ACTIVIDAD 1° NOVIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7606 del sistema fondo municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ALEJANDRO
Razón Social COMERCIAL DANIEL VERGARA EIRL
R.U.T. 76.378.303-0
Sucursal DANIEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1Unidad no definidaARRIENDO DE 1 BAÑO PORTÁTIL, POR LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LAVAMANOS, JABÓN, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA NOVA, ASEO DIARIO. (VALOR DIARIO $65.650.- IVA INCL)ARRIENDO DE 1 BAÑO PORTÁTIL, POR LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LAVAMANOS, JABÓN, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA NOVA, ASEO DIARIO. (VALOR DIARIO $65.650.- IVA INCL) $ 196.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.950 $ 196.950
Total Neto $ 196.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 196.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.